财政三公
麻阳苗族自治县财政局2016年部门预算编制说明
麻阳苗族自治县财政局2016年部门预算编制说明
一、机构构成及主要职责
根据编办核定,共设17个内设机构(办公室、综合计划股、税政法规股、预算股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、社保股、企业股、对外经济贸易股、金融与债务股、资产管理股、绩效评价股、会计股、监督检查股、人事教育股)下设3个二级单位(非税局、乡财政局、国库局、)。
主要职责:(1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作。
(2)制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(3) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算。
(4) 负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施全县会计行政法规规章。
(6)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施全县会计行政法规规章。
(7)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(8)承办县人民政府交办的其他事。
二、部门收支概况
1、收入预算
2016年收入预算1173.83万元,其中:经费拨款1173.83万元。
2、支出预算
2016年支出预算1173.83万元,其中:一般公共服务支出1052.26万元、教育支出5.00万元、社会保障和就业支出6.04万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出15万元、住房保障支出45.53万元。
3、“三公”经费预算及增减说明
2016年“三公”经费预算63.50万元,较上年减少38.45万元,其中:公务接待费45.00万元,公务用车购置及运行维护费18.50万元。2016年,将严控公务接待规模和标准,严格执行“三公经费”支出的相关规定,确保“三公”经费“只减不增”。
三、公共财政拨款支出预算
2016年公共财政拨款收入1173.83万元,具体安排情况如下:
1、基本支出
2016年年初预算数为1116.83万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及向上争资金而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、离退休费、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及向上争资金经费开支。其中工资福利支出831.26万元、商品和服务支出165.00万元、对个人及家庭的补助120.57万元。
2、项目支出
2016年年初预算数为57万元,主要用于办公设备购置57万元。
附件:1、麻阳苗族自治县财政局2016年收支预算总表
2、麻阳苗族自治县财政局2016年公共财政拨款支出预算表
3、麻阳苗族自治县财政局2016年“三公”经费预算公开表
表一
麻阳苗族自治县财政局2016年收支预算总
单位:万元
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||
项 目 |
本年预算 |
科 目 |
本年预算 |
科 目 |
本年预算 |
其中:公共财政拨款 |
一、公共财政拨款 |
1,173.83 |
一、一般公共服务支出 |
1,052.26 |
一、基本支出 |
1,116.83 |
1,116.83 |
经费拨款 |
1,173.83 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
831.26 |
831.26 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
165.00 |
165.00 |
提前通知专项拨款 |
|
四、教育支出 |
5.00 |
对个人和家庭的补助 |
120.57 |
120.57 |
二、基金预算拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
57.00 |
57.00 |
三、财政专户拨款 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
6.04 |
专项对个人和家庭的补助 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
其他资本性支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
50.00 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
15.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
上缴上级支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
45.53 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,173.83 |
本 年 支 出 合 计 |
1,173.83 |
本 年 支 出 合 计 |
1,173.83 |
1,173.83 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结转下年支出 |
|
三、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,173.83 |
支 出 总 计 |
1,173.83 |
支 出 总 计 |
1,173.83 |
1,173.83 |
表二
麻阳苗族自治县财政局2016年公共财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,173.83 |
1,116.83 |
57.00 |
002027 |
麻阳苗族自治县财政局 |
1,173.83 |
1,116.83 |
57.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.26 |
1,005.26 |
47.00 |
20106 |
财政事务 |
1,052.26 |
1,005.26 |
47.00 |
2010601 |
行政运行 |
987.26 |
987.26 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
25.00 |
|
25.00 |
2010605 |
财政国库业务 |
40.00 |
18.00 |
22.00 |
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.04 |
6.04 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.04 |
6.04 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.04 |
6.04 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
21301 |
农业 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
45.53 |
45.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.53 |
45.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.53 |
45.53 |
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表三
麻阳苗族自治县财政局2016年“三公”经费预算公开
单位:万元
单位名称 |
合计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国(境)费 |
|
公务用车运行费 |
公务用车购置费 |
||||
合计 |
63.50 |
45.00 |
18.50 |
|
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麻阳苗族自治县财政局 |
63.50 |
45.00 |
18.50 |
|
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