麻阳苗族自治县委办公室2016年度部门决算公开
麻阳苗族自治县委办公室2016年度部门决算公开
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第一部分 部门职责及机构设置情况
一 、部门职责
县委办公室是县委的综合部门,是县委领导的直接工作机构。其主要职责是:
1.负责县委重要会议的准备和组织协调,县委领导同志公务活动,办理县委领导交办的事项。
2.负责县委日常文书处理、县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发等工作。
3.负责省、市重大方针政策和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查及省、市、县委领导同志重要批示的传达、催办、落实;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
4.围绕省、市委和县委工作部署,收集意见,及时、准确、全面地向上级党委报送信息,反映有关情况;负责全县党委系统业务建设和业务指导;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
5.负责县委值班工作,及时向县委领导报送重要情况,协助处理县直机关、乡镇反映的重要问题,协调有关部门的工作关系。
6. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。
7. 负责上级领导来麻视察期间的接待工作及县委重要会议和县委领导重要活动场所的安全保卫工作。
8. 完成县委和县委领导交办的其他事项。
二、机构设置
县委办公室共设县委机要局、县委政策研究室、县委督查室、县国家保密局、县委信息室、信访值班室、文电(法规)室、县委信息技术中心、业务指导室、接待室、后勤室、财务室12个职能室(局、中心)。
第二部分2016年度部门决算公开表 (公开表格附后)
1、收入支出决算公开总表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开总表
5一般公共预算财政拨款支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算公开表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一2016年度收入支出决算总体情况
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2016年总收入756.18万元,比上年减少87.76万元,减少10.76%。总支出736.08万元,比上年减少73.55万元,减少9.08%。
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二 2016年度收入决算情况
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2016年本年收入756.18万元,全部为财政拨款收入。全年无非税收入。
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三 2016年度支出决算情况
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??2016年总支出736.08万元中,全部为基本支出。其中:财政拨款支出694.10万元,以前年度其他收入结余支出41.98万元。
四 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
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2016年度财政拨款总收入756.18万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出694.10万元,比上年减少115.53万元,减少14.27%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
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五 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出694.10万元,比上年减少115.53万元,减少14.27%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出599.68万元,占本年财政拨款支出的86.40%;社会保障和就业支出74.42万元,占财政拨款支出的10.72%;农林水支出20万元,占财政拨款支出的2.88%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数694.10万元,比年初预算数599.45万元增加94.65万元,增长15.79%。其中:基本支出决算数694.10万元,比年初预算数589.45万元增长17.75%.主要原因是财政对退休费的统计口径不一致及用以前年度结余支出所致;项目支出决算数0万元,年初预算数为10万元,是 采购全县党群系统电子政务建设相关设备未验收付款 。
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六 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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本年基本支出694.10万元,占本年总支出的91.79%。基本支出中人员经费385.47万元,占基本支出的55.54%,日常公用经费308.63万元,占基本支出的44.46%。
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七 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出71.93万元,是年初预算120.6万元的59.64%,比上年78.61万元减少8.50%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出39.59万元,是年初预算50.6万元的78.24%,比上年46.39万元减少14.66%;公务接待费支出32.32万元,是年初预算70万元的46.17%,与上年32.22万元持平。三公经费支出控制在预算规定范围之内,我单位对公务用车运行维护费用严格控制,细化报修审批程序。公务接待管理,严格按照相关规定执行,明确接待地点和接待标准。 实行归口统一管理,先审批后安排.
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出主要为运行维护方面支出,年末车辆保有量7台。与公务接待支出相关的公务接待276批次,2215人次。
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八 2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
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2016年度无政府性基金预算收入支出。
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九 其他重要事项
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1、机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出204.96万元,比上年208.82万元略有减少。
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2、政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额58.59万元,均为政府采购货物支出。 ????????
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3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车。
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附件: 麻阳苗族自治县委办公室2016年度部门决算公 开表 .xls
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