麻阳县宣传部2016年度部门决算公开
麻阳县 宣传部 201 6 年 度 部门 决算公开
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一、单位概况
(一)、主要职能
1、制定全县宣传思想工作规划和措施,协调全县宣传系统各部门各单位之间的关系。
2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产;联系县民宗文体旅广局、县文联、县文化执法局、县广播电视台,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、负责部署全局性的思想政治工作,规划全县群众性的社会主义精神文明建设;配合县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;代管县社科联、县精神文明建设指导委员会办公室。
6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全县对外文化交流工作。
7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
8、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传系统各局级单位的领导干部;对乡、镇宣传委员和县直单位政工人员的任免提出意见;配合县委组织部制定宣传文化系统领导骨干培训规划,并做好有关管理、调训等工作;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全县企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全县新闻工作者职称评定的有关工作。
9、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。
10、承办县委交办的其他事项。
(二)、部门决算单位构成
2016年纳入部门决算的单位为宣传部。
二、第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、 第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收支总体情况
2016年收入为467.69万元,上年结余27.15万元,收入数比上年数增加。本年支出453.20万元,结余41.64万元,支出数比上年度增加。
????二、收入决算情况说明
2016年收入467.69万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出 453.20 万元,全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入467.69万元,比上年度增加。支出453.20万元,比上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出453.20万元,比上年度增加。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
行政运行支出297.32万元,占总支出63.57%。文化体育与传媒支出110.00万元,占总支出23.52%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47.12万元,占总支出10.08%。其他旅游业管理和服务支出6.00万元,占总支出的1.28%。住房保障支出7.26万元,占总支出1.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
行政运行预算195.43万元,实际发生297.32万元,差异是由于市场调控。其他文化支出预算30.00万元,实际发生20.00万元。住房公积金预算是7.26万元,实际发生7.26万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2016年度基本支出453.20万元。其中工资福利支出196.56万元,占基本支出43.37%。商品和服务支出234.94,占基本支出51.84%。对个人和家庭的补助7.70万元,占基本支出1.70%。其他资本性支出14.00万元,占基本支出3.09%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年 年初预算安排公务接待费20.7万元,实际发生 23.07万元,比上一年度减少1.99万元,主要是由于本年度接待新闻媒体数量较大,但认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待规模、接待标准。2016年公务用车运行维护经费预算数8.3万元,实际发生8.43万元,比上一年度增加0.12万元,主要是由于接待上级媒体下乡进行新闻采访次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车保有量一辆,国内公务接待批次145次,接待人数1140人。
八、本单位无政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
本年度本单位机关运行费用453.20万元,比2015年增加103.35万元,增长29.54%,主要是由于市场调控。
(二)本单位无政府采购
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门占有车辆为0。
(四)预算绩效情况的说明。
收支差额的原因主要是市场调控。
第四部分 ?名次解释
无新名词解释。
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附件: 麻阳县 宣传部2016年度部门决算公开 表 .xls
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