麻阳县信访局2016年度部门决算公开
麻阳 县信访局 201 6 年 度 部门 决算公开
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一、单位概况
(一)、主要职能
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
2、承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项;
3、协调处理重要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理;
5、研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
6、对本级人民其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
日常工作主要是接待和处理群众来信来访,排查信访矛盾,解决信访问题,做好本县越级上访的接访劝返工作及重要会议、活动、节日期间的接访维稳工作,以及集中处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。
(二)、部门决算单位构成
2016年纳入部门决算的单位为信访局。
二、第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、 第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收支总体情况
2016年收入为277.95万元,上年结余16.9万元。本年支出195.20万元,结余99.65万元。
????二、收入决算情况说明
2016年收入277.95万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出 195.20 万元,全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入277.95万元,支出195.20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出195.20万元。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
行政运行支出297.32万元,占总支出63.57%。文化体育与传媒支出110.00万元,占总支出23.52%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47.12万元,占总支出10.08%。其他旅游业管理和服务支出6.00万元,占总支出的1.28%。住房保障支出7.26万元,占总支出1.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
行政运行预算97.78万元,实际发生195.20万元,差异是由于市场调控及社会保障支出。一般公共服务支出预算93.32万元,实际发生177.89万元。住房公积金预算是3.86万元,实际发生3.86万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2016年度基本支出195.20万元。其中工资福利支出84.63万元,占基本支出43.4%。商品和服务支出38.43万元,占基本支出19.6%。对个人和家庭的补助72.14万元,占基本支出37.0%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年 年初预算安排公务接待费15万元,实际发生 15万元,认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待规模、接待标准。2016年公务用车运行维护经费预算数3万元,实际发生3万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车保有量一辆。
八、本单位无政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
本年度本单位机关运行费用195.20万元。
(二)本单位无政府采购
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门占有车辆为0。
(四)预算绩效情况的说明。
收支差额的原因主要是市场调控。
第四部分 ?名次解释
无新名词解释。
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附件: 麻阳 县信访局2016年度部门决算公开 表 .xls
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